Comité de Control Interno


Objetivo del Comité de Control Interno

Proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como la prevención de la corrupción.

Su implementación permite prevenir, disuadir, detectar y corregir aquellos actos contrarios a la integridad en los procesos y procedimientos, así como fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas para generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.



Integrantes

Lic. Adrián Manuel Ramírez Vázquez

Secretario del Comité de Control Interno

Analista Jurídico

Lic. María del Carmen Yebra Ñúnez

Coordinadora de Control Interno

Coordinadora Administrativa

Mtro. Demian Blademir Guerrero

Enlace de Unidad Administrativa

Director de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas

Ing. Luis Alberto Ramírez Ramírez

Enlace de Unidad Administrativa

Especialista en Plataforma Digital

Mtra. Florentina Rodríguez Ortega

Enlace de Unidad Administrativa

Coordinadora de Planeación Institucional

Lic. Lorena Torres Guerra

Enlace de Unidad Administrativa

Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Alan Aguilar Hernández

Enlace de Unidad Administrativa

Especialista Administrativo


Documentos

NombreFechaEnlace
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero de 2024. 24 de abril 2024
Acuerdo CCISESEA/001/2024. ACUERDO mediante el cual el Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato aprueba los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 24 de abril 2024
Acta de Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de fecha 24 de abril de 2024 15 de mayo 2024
Programa de Trabajo de Control Interno 2024. 15 de mayo 2024
Matriz de Administración de Riesgos 2024. 15 de mayo 2024
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 15 de mayo de 2024. 11 de septiembre de 2024.
Tercer informe trimestral del año 2024 Julio - Septiembre 2024
NombreFechaEnlace
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 22 de septiembre de 2023. 14 de junio de 2023
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de fecha 14 de junio de 2023. 14 de junio de 2023
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 19 de mayo de 2023. 19 de mayo de 2023
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 20 de enero de 2023. 20 de enero de 2023
Programa de Trabajo de Control Interno, aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control. 19 de mayo de 2023
Acuerdo mediante el cual el Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, establece el grupo de trabajo que atenderá el Modelo SIGUE GTO de Gestión de Calidad. 19 de mayo de 2023
Acuerdo Modificatorio del acuerdo mediante el cual el Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, establece el grupo de trabajo que atenderá el Modelo SIGUE GTO de Gestión de Calidad. 14 de junio de 2023
NombreFechaEnlace
Instalación del Comité de Control Interno 20 de mayo de 2022
Acta de la primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de fecha 23 de diciembre de 2022 23 de diciembre de 2022