Comité de Control Interno


Objetivo del Comité de Control Interno

Proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como la prevención de la corrupción.

Su implementación permite prevenir, disuadir, detectar y corregir aquellos actos contrarios a la integridad en los procesos y procedimientos, así como fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas para generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.



Integrantes

Dr. Erik Gerardo Ramírez Serafín

Presidente del Comité de Control Interno

Secretario Técnico

Lic. Adrián Manuel Ramírez Vázquez

Secretario del Comité de Control Interno

Analista Jurídico

Lic. María del Carmen Yebra Ñúnez

Coordinadora de Control Interno

Coordinadora Administrativa

Mtro. Demian Blademir Guerrero

Enlace de Unidad Administrativa

Director de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas

Lic. Jorge Luis Tapia Muñoz

Enlace de Unidad Administrativa

Director de Gestión e Innovación Tecnológica

Mtra. Florentina Rodríguez Ortega

Enlace de Unidad Administrativa

Coordinadora de Planeación Institucional

Lic. Lorena Torres Guerra

Enlace de Unidad Administrativa

Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Diego Moreno Ruvalcaba

Enlace de Unidad Administrativa

Especialista Administrativo A


Documentos

NombreFechaEnlace
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 22 de septiembre de 2023. 14 de junio de 2023
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de fecha 14 de junio de 2023. 14 de junio de 2023
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 19 de mayo de 2023. 19 de mayo de 2023
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 20 de enero de 2023. 20 de enero de 2023
Plan de Trabajo de Administración de Riesgos, Aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 19 de mayo de 2023
Acuerdo mediante el cual el Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, establece el grupo de trabajo que atenderá el Modelo SIGUE GTO de Gestión de Calidad. 19 de mayo de 2023
Acuerdo Modificatorio del acuerdo mediante el cual el Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, establece el grupo de trabajo que atenderá el Modelo SIGUE GTO de Gestión de Calidad. 14 de junio de 2023
NombreFechaEnlace
Instalación del Comité de Control Interno 20 de mayo de 2022
Acta de la primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de fecha 23 de diciembre de 2022 23 de diciembre de 2022